Canal 10 de Río Negro sigue recibiendo aportes del Estado. 165 empleados

 

Radio y Televisión Río Negro SE o Canal 10, de General Roca, recibirá este año $4.071.814.052 en concepto de aportes de capital y/o transferencias, financiado con Rentas Generales durante el período fiscal 2.026.

En el mismo plazo, ese medio periodístico estatal continuará requiriendo asistencia financiera por parte del Tesoro rionegrino, seguirá la realización de informes especiales, implementará un plan integral de modernización tecnológica y adquirirá dos vehículos utilitarios destinados a reemplazar unidades que han quedado fuera de servicio por desgaste natural.

Este año, al igual que en el anterior, tendrá la misma estructura de recursos humanos: 129 personas de planta permanente.

De ese total, 3 son directivos, 24 técnicos y profesionales, 10 administrativos y 92 operarios y maestranza.

Se suman contratos de servicios: Un informático y otros no especificados, 35.

En el año 2015 había 25 contratados y este año son 36.

A continuación un informe oficial.

PRESUPUESTO: 2026 OBJETIVOS Y POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA EMPRESA: RADIO Y TV RÍO NEGRO S.E.

Rentabilidad y resultados: A pesar del actual contexto macroeconómico recesivo, caracterizado por un proceso de estanflación, la empresa logró preservar su rentabilidad durante el ejercicio económico anterior. Este resultado fue posible gracias a la implementación de una política de austeridad, que incluyó, entre otras medidas, la reducción de gastos no esenciales. Dichas acciones permitieron sostener los principales indicadores de desempeño económico-financiero, garantizar la continuidad operativa de la organización y atender sus compromisos corrientes con normalidad.

No obstante, resulta necesario señalar que la empresa continúa requiriendo asistencia financiera por parte del Tesoro, con el objetivo de afrontar sus obligaciones laborales, ejecutar inversiones en activos estratégicos y atender el cumplimiento del impuesto a las ganancias.

Precios y tarifas: Para el ejercicio fiscal 2026, se proyecta un incremento estimado del 20 % en los ingresos provenientes de ventas propias del multimedio. Este aumento se encuentra asociado a una combinación de factores, que incluyen tanto la actualización de las tarifas aplicadas como un mayor volumen de comercialización, medido en términos de segundos de pauta publicitaria vendidos.

Producción de bienes y servicios: La estrategia comunicacional para el ejercicio 2026 contempla la continuidad del esquema de cobertura propia en los distintos sectores de la provincia, a través de los servicios de radio, televisión y medios digitales. En este marco, se priorizará la producción de contenidos propios, estimándose que más del 80 % de la programación diaria será generada internamente, lo que permite fortalecer la identidad institucional y garantizar un enfoque plural, federal y con pertinencia territorial.

Además, se continuará con la realización de informes especiales sobre temáticas diversas, con énfasis en la promoción de valores educativos y culturales, la visibilización de iniciativas productivas locales y el fomento de prácticas deportivas como parte de un estilo de vida saludable. A su vez, se prevé la difusión activa de programas gubernamentales que promuevan el desarrollo social, económico y comunitario, con impacto positivo en la ciudadanía. Como parte de la estrategia de alcance multicanal, se mantendrá la distribución de contenidos a través de plataformas digitales y redes sociales, tales como Facebook, YouTube, TikTok e Instagram, con el objetivo de ampliar la audiencia, fortalecer la interacción con el público y adecuarse a las nuevas dinámicas de consumo de información.

Inversión y gastos: La empresa proyecta para el ejercicio fiscal 2026 la implementación de un plan integral de modernización tecnológica, el cual contempla la adquisición de equipamiento de última generación y el reemplazo progresivo de tecnología obsoleta. Este proceso tiene como finalidad cumplir con los estándares de calidad técnica actualmente requeridos para la producción y emisión de contenidos audiovisuales.

Dentro de las inversiones planificadas, se prevé la adquisición de dos (2) vehículos utilitarios destinados a reemplazar unidades que han quedado fuera de servicio por obsolescencia y desgaste natural, fundamentales para el sostenimiento operativo de la cobertura territorial.

En paralelo, se espera concretar la cesión de un terreno de titularidad municipal en la ciudad de Cipolletti, lo cual permitirá dar inicio al proyecto de construcción de oficinas propias para la emisora LU19. Para financiar parcialmente esta inversión, se contempla la enajenación de determinados activos fijos no estratégicos.

En cuanto a la planificación presupuestaria, se ha tomado como referencia la cotización vigente del tipo de cambio al momento de la formulación. Dado que varias partidas están expresadas en moneda extranjera, cualquier variación significativa en el valor del dólar requerirá la correspondiente adecuación presupuestaria, a través de los mecanismos previstos en la normativa vigente.

Se han ajustado las estimaciones de gastos anuales para el año 2026 a fin de contemplar los incrementos registrados en los principales costos operativos durante el ejercicio anterior, particularmente en rubros como enlaces satelitales, servicios públicos y combustibles destinados a la movilidad del personal técnico y de prensa.

Por tal motivo, algunas partidas presentan incrementos interanuales superiores a las proyecciones inflacionarias promedio. Finalmente, se anticipan aumentos significativos en los egresos correspondientes a sueldos y jornales, derivados de las actualizaciones salariales acordadas en el marco de las negociaciones paritarias del sector.

Personal: Para el ejercicio 2026, la empresa no prevé incorporaciones de personal en términos generales. No obstante, se contempla la posibilidad de realizar contrataciones puntuales de recursos humanos con perfil técnico especializado y probada experiencia, que resulten necesarios para acompañar e implementar el plan de modernización tecnológica proyectado, así como para cubrir requerimientos operativos en áreas estratégicas tales como Producción y Técnica. Y se prevé la cobertura de vacantes que puedan generarse como consecuencia de jubilaciones, renuncias u otras desvinculaciones que se produzcan durante el ejercicio, a fin de garantizar la continuidad operativa de los servicios esenciales de la empresa.

Financiamiento: Para el ejercicio 2026, la empresa requerirá asistencia financiera con el objeto de garantizar el normal desarrollo de sus actividades operativas. Los fondos solicitados estarán destinados, principalmente, a la adquisición de equipamiento técnico esencial para la continuidad y mejora de los servicios prestados, así como al cumplimiento de las obligaciones laborales, incluyendo el pago de remuneraciones al personal y las cargas sociales y sindicales correspondientes. Este financiamiento resulta indispensable para sostener la capacidad operativa de la empresa en el marco del plan de modernización previsto y en un contexto económico que continúa presentando desafíos estructurales en términos de costos e inversión.

Administración: Se avanza en la modernización de los sistemas en las áreas administrativa, comercial y de recursos humanos, logrando una mayor eficiencia en los procesos y una optimización significativa de los recursos. Esto ha contribuido a mejorar de manera notable la gestión interna de la organización.

 

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